目录
一、主要职责和机构设置.................................................................. 3
(一)部门主要职能..................................................................... 3
(二)部门机构设置..................................................................... 4
(三)部门人员构成..................................................................... 5
二、年度工作计划............................................................................... 5
(一)深入学习贯彻党的十九大和中央纪委、省纪委全会精神 6
(二)忠诚履行党章党规所赋职责,切实担当起党的政治建设的重任.......................................................................................................... 6
(三)大力营造新时代风清气正的政治生态................... 7
(四)坚定地把反对“四风”作为驰而不息的政治行动 8
(五)深入推进监察制度改革试点落地落实....................... 8
(六)巩固发展反腐败斗争压倒性态势................................ 9
(七)充分发挥政治巡察制度的利剑作用....................... 9
(八)全面加强纪检监察组织和队伍建设..................... 11
三、收支预算表总体情况及简要说明.......................................... 12
(一)预算收支总体情况.......................................................... 12
(二)部门预算收支增减变化情况说明.......................... 12
四、“三公”经费预算情况及变动说明...................................... 13
五、政府性基金预算......................................................................... 13
六、机关运行经费安排情况............................................................ 13
七、政府采购安排情况说明............................................................ 14
八、国有资产占用情况说明............................................................ 14
九、重点项目预算绩效情况说明................................................... 14
十、名词解释...................................................................................... 14
咸宁市纪委监委2018年部门预算情况说明
1.主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委和市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
2.主管全市行政监察工作。负责贯彻落实国务院、省政府和市政府有关行政监察工作的决定,监督检查市政府各部门及其工作人员和各县(市、区)政府及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及各县(市、区)政府颁发的决议和命令的情况。
3.负责检查并处理市委和市政府各部门,各县(市、区)党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
4.负责调查处理市政府各部门及其工作人员和市政府及政府部门任命的企事业单位负责人,各县(市、区)及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服从政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
5.负责作出关于维护党纪的决定,制定全市党风党纪教育规划,做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
6.会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家行政工作人员遵纪守法,为政清廉。
7.负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究,拟定党纪条规和政策规定,参与制定党内法规。
8.调查研究市政府各部门和地方政府制定有关政策、法规情况,对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充的建议;变更或撤销全市各级行政监察机关不适当的决定和规定。
9.会同市委、市政府各部门以及各县(市、区)党委和政府做好纪检、监察干部的管理工作。组织指导全市纪检监察系统干部的培训工作。
10.完成上级交办的其他事项。
咸宁市监察委员会2018年1月12日挂牌成立。
1.市纪委、监委机关内设机构由12个增加到16个,调整设置为:办公室、组织部、宣传部、第一至第四执纪监督室(其中,第一执纪监督室加挂党风政风监督室牌子)、信访室、案件监督管理室、第一至第四审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、纪检监察信息技术保障室。
2.市纪委、监委设置18个派驻纪检组:驻市委办纪检组、驻市人大纪检组、驻市政府办纪检组、驻市政协纪检组、驻市委组织部纪检组、驻市委宣传部纪检组、驻市委农办纪检组、驻市发改委纪检组、驻市财政局纪检组、驻市住建委纪检组、驻市交通局纪检组、驻市卫计委纪检组、驻市地税局纪检组、派出纪工委、驻市公安局纪检组、驻市法院纪检组、驻市检察院纪检组、驻市司法局纪检组。
咸宁市纪委编制人数170人,其中:行政编制159人,工勤编制6人,事业编制5人。在职实有人数131人,退休人员26人。
2018年是全面贯彻落实党的十九大和省第十一次党代会开局之年,是改革开放40周年,也是党的纪律检查委员会恢复重建40周年,是决胜全面建成小康社会的攻坚之年,是深入学习贯彻市第五次党代会和省纪委十一届二次全会精神的关键之年,做好今年的党风廉政建设和反腐败工作意义重大而深远。今年全市纪检监察工作总的思路和要求是,牢牢把握全面贯彻落实党的十九大精神这条主线,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实十九届中央纪委第二次全会、省纪委十一届二次全会精神,不忘初心,牢记使命,积极维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,深化国家监察体制改革,持续正风肃纪,深入推进反腐败斗争,坚决惩治群众身边腐败问题,大力建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍,为我市决胜全面建成小康社会、建优建美“香城泉都”提供坚强政治、纪律和作风保证。
全市各级纪检监察机关和广大纪检监察干部要提高政治站位,认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,深入贯彻落实中央纪委十九届二次全会和省纪委十一届二次全会精神,结合“两学一做”学习教育常态化,认真抓好即将部署开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育。各级纪委监委领导班子要引导广大党员干部牢固树立“四个意识”,特别是核心意识、看齐意识,始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。同时加强对自行其是、各自为政,有令不行、有禁不止等行为的监督检查,确保党中央政令畅通。严肃查处搞团团伙伙、结党营私,政治利益和经济利益相互勾连问题,坚决维护党的团结统一。
党章规定了纪委是党内监督机关和政治机关,职责重大,使命光荣。各级纪委和广大纪检监察干部都必须把学习党章、遵循党章作为必修课,切实深化“三转”,聚焦主责主业。各级纪委监委要教育引导党员干部特别是领导干部拿起批评和自我批评这个武器,直面问题,敢于亮剑,发现问题及时谈话提醒,板起脸来批评教育;积极协助党委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作,在监督、执纪、问责方面当好党委的参谋助手,同时严格依照党内监督条例规定,切实担负起对同级党委特别是常委会委员履行职责、行使权力情况的监督。按照省纪委安排,今年上半年将在全市选择1-2个县(市、区)进行先行试点,并及时总结推广试点经验。
政治生态是党内政治生活的集中反映,必须通过净化政治生态,让坚决维护和捍卫核心权威成为高度自觉。
加强纪律教育。强化他律的力度,增强自律的自觉。扎实开展全市第十九个党风廉政建设宣传教育月活动。积极挖掘和利用咸宁廉政文化资源,完善提升“一地一品”工程,建设完善各类宣传阵地,讲好咸宁廉政故事。把党章党规党纪教育纳入党的思想政治工作和干部教育培训的重要内容。要开展经常性纪律教育,发挥先进典型的引领作用和反面教材的警示作用。督促发生严重违纪问题的地方和单位吸取教训,举一反三,完善权力运行制约和监督机制,从源头上防治腐败。要切实加强党内政治文化建设,引导党员干部坚定理想信念,不断坚定和提高政治觉悟。
认真践行监督执纪“四种形态”,坚持“惩前毖后、治病救人”方针,在用好第一种形态上下功夫。坚持纪在法前、纪严于法,抓早抓小、动辄则咎,让红脸出汗成为常态,使党员干部感受到组织的关心、监督的存在、纪律的严明。制定出台运用“四种形态”指导意见实施细则,为科学准确的运用监督执纪提供遵循。继续开展受处分党员干部回访教育管理工作,体现人文关怀。
当前,“四风”发生变异、学会隐身,要继续发扬钉钉子精神,坚决整治只说不做之风,坚决整治弄虚作假之风、坚决整治简单机械之风,坚决整治享乐奢靡之风,坚决整治特权之风,保持常抓不懈的定力韧劲,勤抓不辍的节奏频率,越抓越深,越抓越细,越抓越严。
坚决对形式主义、官僚主义问题亮剑开刀。坚决防止享乐主义和奢靡之风反弹回潮。
坚决做改革的支持者、保护者、实践者,有力有序推进国家监察体制改革试点,促进人员和工作深度融合,全要素试用调查措施,推动“纪法”“法法”有机衔接,形成监察机关、司法机关、执法机关之间既相互配合又相互制约的格局。
加强培训促融合。树立“一家人、一盘棋”的理念,坚持把思想政治工作和业务培训贯穿改革全过程,通过座谈交流、专题教育、全员轮训、交叉学习锻炼等形式,强化一个团队、一家人的思想,坚持学用结合、学思践悟,积极组织开展多层次、多形式的业务培训和实践锻炼,不断提升政策理论水平和依纪依法履职尽责的能力,使广大纪检监察干部既成为严格执纪的行家里手,又成为依法办案的专业人才,在实践中实现思想、理念、人员、感情、工作的全面融合。
以坚如磐石的决心,坚不可摧的意志,一刻不停息,坚持重遏制、强高压、长震慑。
始终保持惩治腐败高压态势。坚持无禁区、全覆盖、零容忍,坚持受贿行贿一起查,对党的十八大后不收敛、不收手,问题线索集中、群众反映强烈,现在重要领导岗位、可能还要提拔使用的领导干部要盯住不放;对那些不在领导岗位或已退休但有严重违纪违法问题的干部也要一查到底,以维护党纪国法的严肃性。要紧盯重点领域和关键环节违纪违法问题的查处力度,集中整治扶贫、环保等领域腐败问题。
严把审查调查案件质量关。树立公正、文明、安全的审查调查工作理念,坚持以事实为依据,以法纪为准绳,严格程序规范,把每一起案件的办理工作,都做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合规、办案文明。要把办案安全作为审查调查工作“生命线”,全面落实办案安全责任制,尽快制定出台全市纪检监察机关留置场所建设和管理使用规范,确保办案安全万无一失。
充分发挥巡察利剑作用,充分发挥政治生态护林员作用,充分发挥巡察前哨作用,发现问题,纠正偏差。
统筹推进巡察工作。牢牢把握政治巡察定位,重点检查贯彻落实党的十九大精神、执行党章党规、加强党的领导、推进党的建设、严肃党内政治生活、执行党中央、省和市委重大决策部署等情况。分两轮巡察25家市直单位,对各县(市、区)管理的副县级单位开展提级巡察,对各县(市、区)公安局开展提级交叉巡察,对全市民政系统开展市县同步巡察。配合扶贫领域突出问题专项集中治理,聚焦扶贫项目资金运行中四种常见问题,开展扶贫领域专项巡察,坚决为脱贫攻坚扫清障碍。
推进巡察联动机制建设。按照中央和省委部署,深入推进巡视巡察上下联动监督网试点工作,探索巡察配合巡视、市县巡察上下联动、巡察与部门业务工作横向联动的有效机制和方式,着力构建巡视巡察同向发力、部门协作一体推进的监督网络。对标中央和省委巡视工作标准和要求,抓紧制定涵盖巡察工作组织领导、工作程序、协调配合、成果运用等方面的制度体系,提升巡察工作规范化水平。
强化巡察成果综合运用。继续推行被巡察单位分管市领导参加巡察情况反馈会、市“四大家”领导参加被巡察单位民主生活会等做法,发挥市委巡察工作督导组的作用,建立问题清单、任务清单、责任清单和整改清单,强化“整改不力是失职、不抓整改是渎职”的责任意识,加强跟踪督导,落实整改公开,做到不虚一事、不落一件,真正把巡察成果“吃干榨尽”。
发挥派驻监督探头作用,发挥纪检监察机关自我革命生力军作用,增强自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力。
强化派驻(出)机构建设。加强派驻(出)机构干部队伍作风建设,自觉接受驻在部门党组织和干部群众的监督。定期研究派驻机构工作,解决工作中的困难和问题,鼓励派驻机构勇于实践、大胆探索,不断提高工作水平进一步优化充实派驻(出)机构力量,提高整体素质,改变力量单薄难以发挥作用的问题。加强和改进派驻机构与纪委机关之间人员轮岗交流、干部选任、教育培训、后勤保障等工作,增强派驻干部归属感和工作合力。
以打铁必须自身硬为要求,推进纪检监察干部队伍建设。提高纪检监察干部运用法治思维和法治方式的能力,建立完善执纪监督、执纪审查、执法调查、案件监督管理、案件审理、干部选用等权力制约机制,主动把权力关进制度笼子。实行案件质量终身负责制,建立办案说情登记制度,严肃查处打听案情、干扰办案、为相关人员“穿针引线”等违规违纪问题,防止“灯下黑”。特别是要以刀刃向内、自我革命的勇气和“零容忍”的坚定态度,对作风不实、律己不严、执纪违纪的纪检监察干部,以零容忍态度从严查处,用铁的纪律锻造过硬的让党放心、人民信赖的纪检监察干部队伍。
根据市委、市政府确定的2018年市直部门预算工作原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。经市人大五届二次会议审议通过,批复我委2018年预算收入数 6721.81万元;预算支出数6721.81万元。
2018年部门预算总支出6721.81万元。
1.按经济科目到款级细分
基本保障支出2523.03万元,占总支出37.5%。包括人员支出2083.45万元,标准公用经费439.58万元。
项目支出4146万元,占总支出61.7%。主要是基本建设项目;项目支出不可预见费52.78万元,占总支出0.8%。
2.按功能科目到项级细分。其中:行政运行2022.64万元;一般行政管理事务113.78万元;大案要案支出2182万元;其他纪检监察事务1903万元;机关事业单位养老保险缴费支出207.41万元;机关事业单位职业年金缴费支出82.97万元,住房保障支出210.01万元(含住房公积金171.06万元、提租补贴38.95万元)。
市纪委、监委2017年部门预算收入支出4745.85万元,2018年部门预算收入支出6721.81万元,主要原因是我委2018实行监察体制改革,从检察院转隶24名人员,机关室 (部)由原来的12个增设到16个;同时反腐倡廉教育中心办案业务用房配套设施和廉政建设项目增加。
2018年“三公”经费预算98.04万元,和2017年预算数111万元比减少12.96万元,降幅12%。其中:
(一) 因公出国(境)经费预算5万元。2017年预算数为5万元,无变化。
(二) 公务用车运行维护费80万元。2017年预算数为98万元,2017年预算公车购置费38万元,车辆运行费60万元。2018年运行费中考虑了检察院要转隶几台车辆,两年的运维费都是按每辆4万元预算的。
(三) 公务接待费13.04万元。比2017年8万元增加了5.04万元,主要是考虑室(部)的增设和人员增加,另外专项整治专班任务加重,省里检查增多。按照中央八项规定要求,我委严格控制公务招待费支出,今年人均支出较去年还是下降了。
政府性基金预算为零。
2018年机关运行经费439.58万元,比2017年389万元增加了13%,这项指标主要是按人员情况产生的,增加原因基本上还是人员变化。
2018年申请政府采购计划为1691.76万元。其中购买商品货物类844.66万元;服务类286.1万元;工程类561万元。
八、国有资产占用情况说明
我委国有资产总额为752.13万元,其中房屋和建筑物183.64万元、通用设备143.94万元、车辆290.81万元、家具133.74万元。
九、重点项目预算绩效情况说明
为了营造良好的政治环境,提高干部、群众的思想觉悟。2018年镜湖基地教育展览馆项目投入982万元,进行反腐倡廉教育活动。一楼多功能展示厅,方便临时性宣教活动,包括序厅、主责业务、勤廉典型、廉政文化等板块;二楼建成永久性展示厅,着重突出反而警示题材,具体包括贪腐鉴录、贪腐赃物、拒腐防变、展望未来等板块。
1.财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本保障支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和标准公用经费支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定专项业务和公共服务方面所发生的支出。
4.项目支出不可预见费:指在项目实施过程中所发生的不可预见的费用开支。
5.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
咸宁市纪委监委?
2018年2月9日? ? ? ? ? ?
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 6,559.66 | 一、基本保障支出 | 2,523.03 |
本级一般公共预算拨款 | 6,559.66 | 人员经费支出 | 2,083.45 |
经费拨款(补助) | 2,574.66 | 标准公用经费支出 | 439.58 |
纳入预算管理的非税 | 3,985.00 | 二、项目支出 | 4,146.00 |
上级补助 | 0.00 | 专项业务费 | 100.00 |
一般债券 | 0.00 | 能力建设项目 | 2,882.00 |
二、政府性基金拨款 | 0.00 | 公共服务项目 | 1,164.00 |
本级基金 | 0.00 | 促进发展项目 | 0.00 |
上级基金 | 0.00 | 三、项目支出不可预见费 | 52.78 |
专项债券 | 0.00 | 四、事业单位经营支出 | 0.00 |
三、社保基金拨款 | 162.15 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
四、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 六、上缴上级支出 | 0.00 |
五、纳入专户管理的非税收入 | 0.00 | ||
六、事业收入 | 0.00 | ||
七、事业单位经营收入 | 0.00 | ||
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | ||
九、往来收入 | 0.00 | ||
十、其他收入 | 0.00 | ||
十一、融资借款 | 0.00 | ||
本年收入合计: | 6,721.81 | 本年支出合计: | 6,721.81 |
八、上年结余(转) | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
公共预算结转 | 0.00 | ||
政府基金结转 | 0.00 | ||
其他结余 | 0.00 | ||
收入总计: | 6,721.81 | 支出总计 | 6,721.81 |
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金 |
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算 | 社保基金 | 国有资本经营预算 | 纳入专户管理的非税 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | 融资借款 | ||||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税 | 上级补助 | 一般债券 | ||||||||||||||||||||
* | * | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
合计 | 6,721.81 | 6,559.66 | 2,574.66 | 3,985.00 | 0.00 | 0.00 | 162.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
116 | 市纪委监察局 | 6,721.81 | 6,559.66 | 2,574.66 | 3,985.00 | 0.00 | 0.00 | 162.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
116001 | 市纪委监察局 | 6,721.81 | 6,559.66 | 2,574.66 | 3,985.00 | 0.00 | 0.00 | 162.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 6,721.81 | 2,523.03 | 2,083.45 | 439.58 | 4,146.00 | 100.00 | 2,882.00 | 1,164.00 | 0.00 | 52.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
116 | 市纪委监察局 | 6,721.81 | 2,523.03 | 2,083.45 | 439.58 | 4,146.00 | 100.00 | 2,882.00 | 1,164.00 | 0.00 | 52.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
116001 | 市纪委监察局 | 6,721.81 | 2,523.03 | 2,083.45 | 439.58 | 4,146.00 | 100.00 | 2,882.00 | 1,164.00 | 0.00 | 52.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 6,221.42 | 2,022.64 | 1,583.06 | 439.58 | 4,146.00 | 100.00 | 2,882.00 | 1,164.00 | 0.00 | 52.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 6,221.42 | 2,022.64 | 1,583.06 | 439.58 | 4,146.00 | 100.00 | 2,882.00 | 1,164.00 | 0.00 | 52.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011101 | 行政运行 | 2,022.64 | 2,022.64 | 1,583.06 | 439.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 113.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 52.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011104 | 大案要案查处 | 2,182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,182.00 | 100.00 | 1,182.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1,903.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,903.00 | 0.00 | 1,700.00 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 290.38 | 290.38 | 290.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 290.38 | 290.38 | 290.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207.41 | 207.41 | 207.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82.97 | 82.97 | 82.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 210.01 | 210.01 | 210.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 210.01 | 210.01 | 210.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 171.06 | 171.06 | 171.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 6,559.66 | 一、基本支出 | 2,360.88 |
本级一般公共预算拨款 | 6,559.66 | 人员支出 | 1,921.30 |
经费拨款(补助) | 2,574.66 | 标准公用经费支出 | 439.58 |
纳入预算管理的非税 | 3,985.00 | 二、项目支出 | 4,146.00 |
上级补助 | 0.00 | 能力建设项目 | 2,882.00 |
二、政府性基金拨款 | 0.00 | 公共服务项目 | 1,164.00 |
本级基金 | 0.00 | 促进发展项目 | 0.00 |
上级基金 | 0.00 | 专项业务费 | 100.00 |
三、项目支出不可预见费 | 52.78 | ||
四、事业单位经营支出 | 0.00 | ||
五、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||
六、上缴上级支出 | 0.00 | ||
本年收入合计: | 6,559.66 | 本年支出合计: | 6,559.66 |
收入总计: | 6,559.66 | 支出总计 | 6,559.66 |
单位:万元 | |||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | ||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 6,559.66 | 2,360.88 | 1,921.30 | 439.58 | 4,146.00 | 100.00 | 2,882.00 | 1,164.00 | 0.00 | 52.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
116 | 市纪委监察局 | 6,559.66 | 2,360.88 | 1,921.30 | 439.58 | 4,146.00 | 100.00 | 2,882.00 | 1,164.00 | 0.00 | 52.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
116001 | 市纪委监察局 | 6,559.66 | 2,360.88 | 1,921.30 | 439.58 | 4,146.00 | 100.00 | 2,882.00 | 1,164.00 | 0.00 | 52.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 6,064.58 | 1,865.80 | 1,426.22 | 439.58 | 4,146.00 | 100.00 | 2,882.00 | 1,164.00 | 0.00 | 52.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20111 | 纪检监察事务 | 6,064.58 | 1,865.80 | 1,426.22 | 439.58 | 4,146.00 | 100.00 | 2,882.00 | 1,164.00 | 0.00 | 52.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011101 | 行政运行 | 1,865.80 | 1,865.80 | 1,426.22 | 439.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011102 | 一般行政管理事务 | 113.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 52.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011104 | 大案要案查处 | 2,182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,182.00 | 100.00 | 1,182.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1,903.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,903.00 | 0.00 | 1,700.00 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 290.38 | 290.38 | 290.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 290.38 | 290.38 | 290.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207.41 | 207.41 | 207.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82.97 | 82.97 | 82.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 204.70 | 204.70 | 204.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 204.70 | 204.70 | 204.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 171.06 | 171.06 | 171.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210202 | 提租补贴 | 33.64 | 33.64 | 33.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位:万元 | ||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 |
** | ** | 1 |
合计 | 2,360.88 | |
116 | 市纪委监察局 | 2,360.88 |
116001 | 市纪委监察局 | 2,360.88 |
0.00 | ||
0.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,887.21 |
30101 | 基本工资 | 461.70 |
30102 | 津贴补贴 | 429.92 |
30103 | 奖金 | 426.87 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 207.41 |
30109 | 职业年金缴费 | 82.97 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.97 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.47 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.19 |
30113 | 住房公积金 | 171.06 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.65 |
302 | 商品和服务支出 | 439.58 |
30201 | 办公费 | 12.42 |
30202 | 印刷费 | 25.00 |
30203 | 咨询费 | 2.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 |
30205 | 水费 | 1.10 |
30206 | 电费 | 12.00 |
30207 | 邮电费 | 5.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 2.00 |
30211 | 差旅费 | 30.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 5.00 |
30213 | 维修(护)费 | 9.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 3.00 |
30216 | 培训费 | 2.00 |
30217 | 公务接待费 | 7.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 24.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 20.74 |
30229 | 福利费 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 60.00 |
30239 | 其他交通费用 | 106.98 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30296 | 302商品和服务支出(公务用车运行维护费) | 0.00 |
30297 | 302商品和服务支出(公务接待费) | 0.00 |
30298 | 302商品和服务支出(其他) | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 112.34 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 34.09 |
30301 | 离休费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.05 |
30307 | 医疗费补助 | 3.24 |
30309 | 奖励金 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 28.80 |
309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 |
30998 | 309资本性支出(基本建设) | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
31098 | 310其他资本性支出(其他) | 0.00 |
399 | 其他支出 | 0.00 |
39999 | 其他支出 | 0.00 |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 98.04 |
1.因公出国(境)费 | 5.00 |
2.公务接待费 | 13.04 |
3.公务用车费 | 80.00 |
其中:公务用车运行维护费 | 80.00 |
公务用车购置 |
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 6,559.66 | 一、基本保障支出 | 2,523.03 |
本级一般公共预算拨款 | 6,559.66 | 人员经费支出 | 2,083.45 |
经费拨款(补助) | 2,574.66 | 标准公用经费支出 | 439.58 |
纳入预算管理的非税 | 3,985.00 | 二、项目支出 | 4,146.00 |
上级补助 | 0.00 | 专项业务费 | 100.00 |
一般债券 | 0.00 | 能力建设项目 | 2,882.00 |
二、政府性基金拨款 | 0.00 | 公共服务项目 | 1,164.00 |
本级基金 | 0.00 | 促进发展项目 | 0.00 |
上级基金 | 0.00 | 三、项目支出不可预见费 | 52.78 |
专项债券 | 0.00 | 四、事业单位经营支出 | 0.00 |
三、社保基金拨款 | 162.15 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
四、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 六、上缴上级支出 | 0.00 |
五、纳入专户管理的非税收入 | 0.00 | ||
六、事业收入 | 0.00 | ||
七、事业单位经营收入 | 0.00 | ||
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | ||
九、往来收入 | 0.00 | ||
十、其他收入 | 0.00 | ||
十一、融资借款 | 0.00 | ||
本年收入合计: | 6,721.81 | 本年支出合计: | 6,721.81 |
八、上年结余(转) | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
公共预算结转 | 0.00 | ||
政府基金结转 | 0.00 | ||
其他结余 | 0.00 | ||
收入总计: | 6,721.81 | 支出总计 | 6,721.81 |
?以总结展望结尾?:在讲稿结尾部分进行总结,并对未来提出展望,鼓励党员继续努力学习、践行党规党纪。
?结合个人成长经历?:将自己的成长经历与党规党纪相结合,讲述纪律在个人成长中的引导和约束作用。
?结合未来展望讲述?:将党规党纪与党的未来发展相结合,阐述纪律在推动党的事业发展中的重要作用。
?强调纪律的实践性?:强调党规党纪不仅是理论上的规定,更是实践中的行动指南。